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2021年度衡阳市军用供应站部门预算

来源:市军供站 发布时间:2023-07-21


目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

部分 附件






第一部分

部门概况


部门基本概况

(一)职能职责。

负责成批过境衡阳部队官兵和入伍新兵、退伍老兵等运输途中的饮食供应保障工作。

机构设置。

衡阳市军用供应站内设机构包括:军供科、接待科、办公室、保卫科及衡北分站。

二、部门预算单位构成

衡阳市军用供应站部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算9,099.1万元,其中,一般公共预算拨款458.5万元,上级财政补助收入8,640.6万元。收入较去年增加8,215.38万元,主要是向市财政或上级部门增取资金开展衡北高铁分站项目。


(二)支出预算:2021年本部门支出预算9,099.1万元,其中,社会保障和就业支出9,000.53万元,卫生健康支出63.76万元,住房保障支出34.81万元。(上年预算883.72万元)支出较去年增加8,215.38万元,主要是向市财政或上级部门增取资金开展衡北高铁分站项目。


四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算458.5万元,其中,社会保障和就业支出421.6万元,占91.95%;卫生健康支出15.51万元,占3.38%;住房保障支出21.39万元,占4.67%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数416万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算42.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:社会保障和就业支出42.5万元,主要用于军用设施设备维护保养及补贴过往部队伙食和工作开支。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年衡阳市军用供应站机关运行经费32.25万元,比上年预算减少0.23万元,下降0.71%,主要是人员减少,人头经费(公用经费)下拔预算减少。

(二)"三公"经费预算:2021年衡阳市军用供应站"三公"经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年"三公"经费预算较2020年持平。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元。培训费预算0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额8,225万元,其中,货物类采购预算40万元;工程类采购预算8,185万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为9,099.1万元,其中,基本支出9,056.6万元,项目支出42.5万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。









第二部分


2021部门预算


部门收支总表

公开01表

部门衡阳市军用供应站

单位:万元

收入


支出

项    目

本年预算

项    目

本年预算

项    目

本年预算

一、一般公共预算拨款

458.50

一、基本支出

9,056.60

一、一般公共服务支出

    经费拨款

458.50

     工资福利支出

456.67

二、国防支出

    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

     一般商品和服务支出

8,500.31

三、公共安全支出

二、上级主管部门(单位)补助收入

     对个人和家庭的补助

99.62

四、教育支出

三、政府性基金拨款

二、项目支出

42.50

五、科学技术支出

四、财政专户管理的非税收入拨款

     专项商品和服务支出

42.50

六、文化旅游体育与传媒支出

五、经营收入

     对企事业单位的补贴

七、社会保障和就业支出

9,000.53

六、上级财政补助收入

8,640.60

     债务利息支出

八、卫生健康支出

63.76

七、附属单位缴款

     其他资本性支出

九、节能环保支出

八、其他收入

     基本建设支出

十、城乡社区支出

     其他支出

十一、农林水支出

三、经营支出

十二、交通运输支出

四、对附属单位补助支出

十三、资源勘探工业信息等支出

五、上缴上级支出

十四、商业服务业等支出

六、其他支出

十五、自然资源海洋气象等支出

十六、住房保障支出

34.81

本年收入合计

9,099.10

本年支出合计

9,099.10

十七、粮油物资储备支出

九、用事业基金弥补收支差额

七、结余分配

十八、灾害防治及应急管理支出

十、上年结转(结余)

八、结转下年

十九、预备费

二十、债务付息支出

二十一、其他支出

收入总计

9,099.10

支出总计

9,099.10

支出总计

9,099.10

注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。


部门收入总表












公开02表

部门衡阳市军用供应站







单位:万元

功能科目

单位代码


科目名称(单位)


总计


一般公共预算拨款

政府性基金拨款


财政专户管理的非税收入拨款


上级财政补助收入


经营收入


上级主管部门(单位)补助收入


附属单位缴款


其他收入


用事业基金弥补收支差额


上年结转(结余)


合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

9,099.10

458.50

458.50

8,640.60

096002

市军用供应站

9,099.10

458.50

458.50

8,640.60

208

05

05

096002

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.40

28.52

28.52

31.88

208

08

04

096002

优抚事业单位支出

10.00

10.00

10.00

208

28

05

096002

部队供应

8,930.13

383.08

383.08

8,547.05

210

11

02

096002

事业单位医疗

63.76

15.51

15.51

48.25

221

02

01

096002

住房公积金

34.81

21.39

21.39

13.42

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


部门支出表


公开03表

部门衡阳市军用供应站

单位:万元

功能科目

单位编码


科目名称单位


总计







1




合计

9,099.10

096002

市军用供应站

9,099.10

208

05

05

096002

机关事业单位基本养老保险缴费支出

60.40

208

08

04

096002

优抚事业单位支出

10.00

208

28

05

096002

部队供应

8,930.13

210

11

02

096002

事业单位医疗

63.76

221

02

01

096002

住房公积金

34.81

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款总表


公开04表

部门衡阳市军用供应站

单位:万元

收入

支出

   

本年预算

项    目

本年预算

一、一般公共预算拨款

458.50

一、一般公共服务支出

    经费拨款

458.50

二、国防支出

    纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

三、公共安全支出

四、教育支出

五、科学技术支出

六、文化旅游体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出

421.60

八、卫生健康支出

15.51

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探工业信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、自然资源海洋气象等支出

十六、住房保障支出

21.39

十七、粮油物资储备支出

十八、灾害防治及应急管理支出

十九、预备费

二十、债务付息支出

二十一、其他支出

收入总计

458.50

支出总计

458.50

注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。


一般公共预算支出表

公开05表

部门衡阳市军用供应站

单位:万元

功能科目

单位代码


单位名称(功能科目



基本支出


项目支出







1

2

3




合计

458.50

416.00

42.50

096002

市军用供应站

458.50

416.00

42.50

208

社会保障和就业支出

421.60

379.10

42.50

05

行政事业单位养老支出

28.52

28.52

208

05

05

096002

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.52

28.52

08

抚恤

10.00

10.00

208

08

04

096002

优抚事业单位支出

10.00

10.00

28

退役军人管理事务

383.08

350.58

32.50

208

28

05

096002

部队供应

383.08

350.58

32.50

210

卫生健康支出

15.51

15.51

11

行政事业单位医疗

15.51

15.51

210

11

02

096002

事业单位医疗

15.51

15.51

221

住房保障支出

21.39

21.39

02

住房改革支出

21.39

21.39

221

02

01

096002

住房公积金

21.39

21.39

注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。


一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开06

部门衡阳市军用供应站

单位:万元

经济分类科目

金额

总计

416.00

工资福利支出











小计

324.15

30101基本工资

108.24

30102津贴补贴

30103奖金

14.85

30107绩效工资

79.01

30108机关事业单位基本养老保险缴费

28.52

30110职工基本医疗保险缴费

15.51

30111公务员医疗补助缴费

30113住房公积金

21.39

30114医疗费

30199其他工资福利支出

56.63

一般商品和服务支出




























小计

32.25

30201办公费

6.40

30202印刷费

5.60

30203咨询费

30204手续费

30205水费

30206电费

30207邮电费

30208取暖费

30209物业管理费

30211差旅费

1.00

30212因公出国(境)费用

30213维修(护)费

30214租赁费

30215会议费

1.35

30216培训费

1.50

30217公务接待费

30218专用材料费

30224被装购置费

30225专用燃料费

30226劳务费

30227委托业务费

30228工会经费

16.40

30229福利费

30231公务用车运行维护费

30239其他交通费用

30240税金及附加费用

30299其他商品和服务支出

对个人和家庭补助











小计

59.60

30301离休费

30302退休费

30303退职(役)费

30304抚恤金

30305生活补助

30306救济费

30307医疗费

30308助学金

30309奖励金

12.43

30399其他对个人和家庭补助

47.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。


一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开07

部门衡阳市军用供应站

单位:万元

政府经济分类

金额

合计

416.00

机关工资福利支出





小计

50101工资奖金津补贴

50102社会保障缴费

50103住房公积金

50199其他工资福利支出

机关商品和服务支出











小计

50201办公经费

50202会议费

50203培训费

50204专用材料购置费

50205委托业务费

50206公务接待费

50207因公出国(境)费用

50208公务用车运行维护费

50209维修(护)费

50299其他商品和服务支出

对事业单位经常性补助




小计

356.40

50501工资福利支出

324.15

50502商品和服务支出

32.25

50599其他对事业单位补助

对个人和家庭的补助






小计

59.60

50901社会福利和救助

12.43

50902助学金

50903个人农业生产补贴

50905离退休费

50999其他对个人和家庭补助

47.17

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出预算

公开08表

部门衡阳市军用供应站

单位:万元




政府性基金预算支出

功能科目

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况



2021年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开09表

部门衡阳市军用供应站

单位:万元

 

本年预算数

合计

1、因公出国(境)费用

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行维护费

  其中:(1)公务用车购置

        (2)公务用车运行维护费

注:本表反映部门本年度2021年公共财政拨款"三公"经费情况。

部分


附件